Orden de Compra. Nº2711-175-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-159-L110"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-175-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-159-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2711-159-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 98823,18
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social SELIM DABED Y CIA LTDA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111033
Ácido acrílico de etileno10UnidadLitros de acido muriatico  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
23131507
Tela para lijar20UnidadPliegos de lija de madera Nº 100  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
27112801
Brocas4UnidadBrocas de concreto de: 1 de 3 mm, 1 de 6 mm, 1 de 8 mm,10 mm  $ 3.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.212 $ 13.212
27112801
Brocas3UnidadBrocas de Fe. (1 de 3,mm,)( 1 de 3,5mm) y 1 de 5 mm  $ 1.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.196 $ 5.196
30171706
Vidrio templado20UnidadVidrios moroco de 47x59 cm (catedral)  $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
30171706
Vidrio templado20UnidadVidrios transparentes de 47 x59 cm  $ 1.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.740 $ 35.740
31161507
Tornillos roscadores2UnidadCaja de tornillos para madera de 5 x25mm  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
31211910
Mitones20UnidadPares de guantes de goma para limpieza  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
40141716
Sifones en P20UnidadFlapper de estanque de baño  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
41105515
Material de limpieza o estabilización de ácido ribonucleico (ARN)3UnidadCajas de 12 Unidad Liquido limpieza Poett de 1 lts.  $ 10.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.673 $ 32.673
46171505
Llaves20UnidadLlaves de jardin de 1/2"  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.620 $ 53.620
47121804
Cubos o baldes para limpieza30UnidadBasureros plastico de 29,2x20,3x30,5  $ 2.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.570 $ 66.570
47121804
Cubos o baldes para limpieza30UnidadBasureros plasticos de 36,8x26,7x38,1 tipo tenex  $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.620 $ 163.620
47131502
Paños de limpieza4UnidadKilo de paño de limpieza  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadCaja de lustra muebles 24 unidades de 250 cc.  $ 16.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.538 $ 16.538
52152016
Vajilla de uso doméstico1Unidad   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
86131502
Pintura4UnidadGalones de pintuta latex color marfil claro  $ 8.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.724 $ 34.724
Total Neto $ 520.122
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.823
TOTAL OC $ 618.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.