Orden de Compra. Nº
2711-1976-SE18
"
713 FGENERAL MFOTOCOPIADORAS
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2711-1976-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
713 FGENERAL MFOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2711-11-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Facturación
Ariztia Poniente N°7
Comuna
Ovalle
Impuesto
23142
Dirección de Envío de la Factura
Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
713 FGENERAL MFOTOCOPIADORAS
SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°-DQZ00367-DQZO2378-DQZ03860,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP. 625 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENNA 441 I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. DECRETO EXENTO N° 6120 , 25/07/2016.- MES ENERO-2018.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Razón Social
COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA
R.U.T.
78.433.600-k
Sucursal
COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad no definida
SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO2378,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP. 625 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441 ENERO 2018
SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO2378,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP. 6 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441 ENER
$ 40.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.600
$ 40.600
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad no definida
SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO2367,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP.625 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441 ENERO
SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO2367,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP.6 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441 ENER
$ 40.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.600
$ 40.600
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad no definida
SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO3860,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP.625 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441 ENERO
SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO3860,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP. CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441
$ 40.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.600
$ 40.600
Total Neto
$ 121.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.142
TOTAL OC
$ 144.942
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.