Orden de Compra. Nº2711-1976-SE18 "713 FGENERAL MFOTOCOPIADORAS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-1976-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2018
Nombre de la Orden de Compra 713 FGENERAL MFOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2711-11-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 23142
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
713 FGENERAL MFOTOCOPIADORASSERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON  DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA  A SERIE N°-DQZ00367-DQZO2378-DQZ03860,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP. 625 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENNA 441 I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. DECRETO EXENTO N° 6120 , 25/07/2016.- MES ENERO-2018.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA
R.U.T. 78.433.600-k
Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaSERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO2378,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP. 625 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441 ENERO 2018SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO2378,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP. 6 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441 ENER $ 40.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaSERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO2367,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP.625 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441 ENEROSERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO2367,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP.6 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441 ENER $ 40.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaSERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO3860,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP.625 CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441 ENEROSERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N°DQZO3860,ESC. ARTURO VILLALON S. , SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT.PRESUP. CON CARGO ÍTEM PRESUPUESTO GENERAL; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENA 441 $ 40.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
Total Neto $ 121.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.142
TOTAL OC $ 144.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.