Orden de Compra. Nº2711-227-SE25 "DEM FSEP Audiovisual"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-227-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra DEM FSEP Audiovisual
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2711-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32/2025 del sistema Gubernamental.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 224966,46
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DEM FSEP AudiovisualADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO, PROVENIENTE DE LICITACION 2711-16-LE25, O.I. N°1465, CERT PRES N°32 CON FONDO SEP. SE SOLICITA A PROVEEDOR ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA Y VER PAUTA ADJUNTA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Electrónico Colque.
Razón Social LUIS ALBERTO COLQUE LERICI
R.U.T. 8.091.646-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Electrónico Colque.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111501
Atriles de pie1GlobalLínea N°1 Atriles, características según formulario N°3 y Bases Técnicas adjuntas.Productos indicados en cotización adjunta $ 1.184.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.034 $ 1.184.034
Total Neto $ 1.184.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.966
TOTAL OC $ 1.409.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.