Orden de Compra. Nº2711-2291-SE20 "946319 FSALASCUNAS SFUMIGACION"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-2291-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-09-2020
Nombre de la Orden de Compra 946319 FSALASCUNAS SFUMIGACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2711-8-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 13110
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dicor plagas
Razón Social DIEGO FELIPE CORTES DIAZ
R.U.T. 13.329.797-9
Sucursal Dicor plagas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1Unidad no definidaSERVICIO DE APLICACIÓN DE FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN, DESINSERTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DESTINADO A SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "SUEÑITOS DEL MAÑANA"SERVICIO DE APLICACIÓN DE FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN, DESINSERTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DESTINADO A SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "SUEÑITOS DEL MAÑANA" $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 69.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.110
TOTAL OC $ 82.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.