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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2711-2664-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEM FGENERAL SALIMENTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - Educación |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
957983,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENVIAR FACTURA | MUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPTO EDUCACION |
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Proveedor |
Stommeln |
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Razón Social |
GASTRONOMIA Y TURISMO STOMMELN LIMITADA
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R.U.T. |
76.020.670-9 |
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Sucursal |
Stommeln |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | SERVICIO SERVICIO BANQUETERIA Y ARRIENDO ESPACIO,PARA 130 PERSONAS, DIA VIERNES 16 DICIEMBRE DEL 2022, DESDE 14:00 HASTA 18:00 HRS. PM "JORNADA AUTOCUIDADO DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DEL DEM" . SE SOLICITA AL PROVEEDOR SACAR FOTOGRAFIAS COMO EVIDENCIA PARA ADJUNTAR A LA DOCUMENTACION P/ PROCESO DE PAGO FACTURA.
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$ 5.042.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042.017
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$ 5.042.017
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Total Neto
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$ 5.042.017
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 957.983
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$ 6.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.