Orden de Compra. Nº2711-2664-SE22 "DEM FGENERAL SALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-2664-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra DEM FGENERAL SALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1876 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS
Comuna Ovalle
Impuesto 957983,23
Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR FACTURAMUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPTO EDUCACION
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stommeln
Razón Social GASTRONOMIA Y TURISMO STOMMELN LIMITADA
R.U.T. 76.020.670-9
Sucursal Stommeln
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSERVICIO SERVICIO BANQUETERIA Y ARRIENDO ESPACIO,PARA 130 PERSONAS, DIA VIERNES 16 DICIEMBRE DEL 2022, DESDE 14:00 HASTA 18:00 HRS. PM "JORNADA AUTOCUIDADO DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DEL DEM" . SE SOLICITA AL PROVEEDOR SACAR FOTOGRAFIAS COMO EVIDENCIA PARA ADJUNTAR A LA DOCUMENTACION P/ PROCESO DE PAGO FACTURA.   $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017
Total Neto $ 5.042.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.983
TOTAL OC $ 6.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.