Orden de Compra. Nº2711-367-SE25 "MZZ DEM FSEP PAlimentación"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-367-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MZZ DEM FSEP PAlimentación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2711-63-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 224 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES,EX-HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN OVALLE (TERCER PISO)
Comuna Ovalle
Impuesto 3332790
Dirección de Envío de la Factura ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES,EX-HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN OVALLE (TERCER PISO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MZZ DEM FSEP PAlimentación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COFFE, DESTINADOS A ESTABLECIMEINTOS DEM, O.I N°1780, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°224/2025, CON CARGO A PRESUPUESTO SEP.
*LICITACIÓN PÚBLICA 2711-63-LE25 - DECRETO DE ADJUDICACIÓN N°3051
*ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl
*INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada)
*GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paulina
Razón Social PAULINA ANDREA NAREA CASTILLO
R.U.T. 15.572.984-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paulina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSERVICIO DE COFFE - ESTABLECIMIENTOS DEMEMPRESA CON 22 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ATENCION Y EJECUCION DEL SERVICIO $ 17.541.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.541.000 $ 17.541.000
Total Neto $ 17.541.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.332.790
TOTAL OC $ 20.873.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.