Orden de Compra. Nº2711-382-SE22 "DEM FGENERAL EqConstrucción"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-382-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2022
Nombre de la Orden de Compra DEM FGENERAL EqConstrucción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 259-258-257-256 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 2327728
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EnerPhi SpA
Razón Social EnerPhi SpA
R.U.T. 77.189.526-3
Sucursal EnerPhi SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60104701
Dispositivos de energía solar32UnidadBateria Ultracell Gel 12V 250 Ah, Escuelas Elena Cafferna, El Sauce, Algarrobo de Hornillos, Quebrada Seca Sotaquí.- Bateria Ultracell Gel 12V 250 Ah.-Suministro de baterías Ultracell 12V 250Ah según características técnicas solicitadas. Entregables, Los equipos serán entregados puesto a piso en las bodegas del cliente, en 2 días hábiles. $ 382.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.251.200 $ 12.251.200
Total Neto $ 12.251.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.327.728
TOTAL OC $ 14.578.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.