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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2711-4635-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DAEM ADQUISICIONES P. GENERAL MANTENCION FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2711-11-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - Educación |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
15860,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DAEM ADQUISICIONES P. GENERAL MANTENCION FOTOCOPIADORA | SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N° DQZ00378- DAEM ADQUISICIONES, SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT. PRESUP. 157 CON CARGO ÍTEM DEM; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENNA 441 I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPTO DE EDUCACIÓN. DECRETO EXENTO N°6120 , 25/07/2016.- MES OCTUBRE-2017.- |
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Proveedor |
COMERCIAL MATCH POINT LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA
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R.U.T. |
78.433.600-k |
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Sucursal |
COMERCIAL MATCH POINT LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad no definida | SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N° DQZ00378- DAEM ADQUISICIONES, SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT. PRESUP. 157 CON CARGO ÍTEM DEM; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENNA 441 I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPTO DE EDUCACIÓN. DECRETO EXENTO N°6120 , 25/07/2016.- MES OCTUBRE-2017.- | SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N° DQZ00378- DAEM ADQUISICIONES, SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT. PRESUP. 157 CON CARGO ÍTEM DEM; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENNA 441 I. MUNICIPALIDAD DE |
$ 83.476,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.476
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$ 83.476
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Total Neto
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$ 83.476
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.860
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$ 99.336
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.