|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2711-487-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DEM FSEP Tecnologia |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2711-96-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - Educación |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
|
|
R.U.T. |
69.040.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia Poniente N°7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
|
|
R.U.T. |
69.040.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 441 |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
292588,98 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 441 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANICH |
|
Razón Social |
SORAYA ANICH ALLEL
|
|
R.U.T. |
7.811.115-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ANICH |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43201552
| Adaptadores de telefonía o hardware | 1 | Global | LINEA N°4: "OTROS INSUMOS COMPUTACIONALES" | LINEA N°4: OTROS INSUMOS COMPUTACIONALES
|
$ 1.539.942,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.539.942
|
$ 1.539.942
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.539.942
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 292.589
|
|
$ 1.832.531
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.