Orden de Compra. Nº2711-609-SE24 "719 FGORE EQUIPAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-609-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 719 FGORE EQUIPAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2711-117-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 840 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Vicuna mackenna 441
Comuna La Serena
Impuesto 2646890
Dirección de Envío de la Factura Vicuna mackenna 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOCALLE YUNGAY N°391
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Moltex
Razón Social TEXTIL PUBLICITARIA, MANUEL ALEJANDRO MOLINA ALBOR
R.U.T. 76.085.868-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Moltex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadMATERIAL DE ASEO, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y FORMULARIO N°3 ADJUNTO.MATERIAL DE ASEO, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y FORMULARIO N°3 ADJUNTO. $ 2.719.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.719.500 $ 2.719.500
46191601
Extintores1UnidadMATERIAL DE FERRETERIA, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y FORMULARIO N°3 ADJUNTO.MATERIAL DE FERRETERIA, SEGÚN BASES TÉCNICAS $ 928.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.000 $ 928.000
30151901
Toldos1UnidadMOBILIARIO, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y FORMULARIO N°3 ADJUNTO.MOBILIARIO, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y FORMULARIO N°3 ADJUNTO $ 3.816.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816.700 $ 3.816.700
52131501
Cortinas1UnidadTEXTIL, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y FORMULARIO N°3 ADJUNTO.TEXTIL, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y FORMULARIO N°3 ADJUNTO. $ 6.466.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.466.800 $ 6.466.800
Total Neto $ 13.931.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.646.890
TOTAL OC $ 16.577.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.