Orden de Compra. Nº2711-612-AG25 "VNN DEM FSEP Poficina"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-612-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra VNN DEM FSEP Poficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220 del sistema GUBERNAMENTAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 1074545
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
VNN DEM FSEP PoficinaADQUISICION DE MATERIAL DE RECURSOS DIDACTOS DESTINADO A DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL DEM OVALLE. O.I. N°1775, CERT PRES N°220/2025, CON FONDO SEP. PROVEEDOR VER PAUTA ADJUNTA, DESPACHO Y FACTURACION.DIRECCION DE DESPACHO: ARIZTIA PONIENTE N°7 PISO N°3 DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE OVALLE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Alto Pirque
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ALTO PIRQUE LIMITADA
R.U.T. 77.933.159-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importadora Alto Pirque
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalMATERIAL DE OFICINA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, COTIZACION DEBE PRESENTAR ARCHIVO EXCEL ADJUNTOMATERIAL DE OFICINA $ 5.655.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.655.500 $ 5.655.500
Total Neto $ 5.655.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.074.545
TOTAL OC $ 6.730.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.