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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2711-723-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material para academia de tenis de mesa Esc.F-141 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - Educación |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
2209,7494 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Materiales para academia de tenis de mesa esc. F-141 | Se requiere comprar materiales para la academia de tenis de mesa para la Escuela Marcos Macuada segun orden interna Nº 678 con cargo presupuesto DEM. |
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Proveedor |
COMERCIAL SPORTIVA E.I.R.L |
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Razón Social |
COMERCIAL JAVIER RODRIGUEZ E I R L
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R.U.T. |
52.001.894-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL SPORTIVA E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49181509
| Pelotas de ping-pong | 1 | Caja | pelotas de ping-pong doble circulo de 6 C/U. | |
$ 1.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.597
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$ 1.597
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49181508
| Paletas de ping-pong | 6 | Unidad | paletas de ping-pong | |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.032
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$ 10.034
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Total Neto
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$ 11.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.210
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$ 13.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.