Orden de Compra. Nº2711-99-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-115-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-99-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-115-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2711-115-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 48697,57
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Meneses y Torrejon y Cia. Ltda.
Razón Social MENESES Y TORREJON Y CIA LIMITADA
R.U.T. 77.595.700-k
Sucursal Meneses y Torrejon y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141505
Diseño por computador1UnidadPENTIUM DC E5200 2,5 GHZ, 800 MHZ 2MB DUAL CORE  $ 256.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.303 $ 256.303
Total Neto $ 256.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.698
TOTAL OC $ 305.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.