Orden de Compra. Nº
2712-374-SE17
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utiles de aseo arboliris
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2712-374-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
utiles de aseo arboliris
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2712-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.MUNICIPALIDAD AYSEN-DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T.
69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra
Esmeralda 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T.
69.240.100-K
Dirección de Facturación
Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna
Aysén
Impuesto
43835,47
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BARA
Razón Social
CECILIA DEL CARMEN ALVAREZ URIBE
R.U.T.
9.557.914-0
Sucursal
BARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131706
Cerillas
2
Unidad
FÓSFOROS COPIHUE, PACK 10 CAJITAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CLOROGEL, BOTELLA DE 900 ML, MARCA OSO
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.515
$ 6.515
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO TRADICIONAL 1 LT MARCA CLORO
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
47121806
Escurridor de trapero
3
Unidad
TRAPEROS VIRUTEX ALGODON CON OJAL 50x70cM
$ 1.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.949
$ 5.949
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad
GUANTE LATEX MULTIUSO AMARILLO, S,M,L,XL MARCA VIRUTEX
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES MARCA OSO
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
42132205
Guantes quirúrgicos
4
Unidad
GUANTE QUIRÚRGICO, CAJA 100 UNIDADES
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA DE BASURA 50 x 70 PAQ. 10 BOLSAS, MARCA OSO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA DE BASURA 80 x 110 PAQUETE 10 BOLSAS, MARCA OSO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
PAÑO PARA SACUDIR AMARILLO 30x40
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.595
$ 1.595
47131824
Productos de limpieza de ventanas
6
Unidad
LIMPIAVIDRIIOS MULTIUSO 500ml CON GATILLO MARCA UNILEVER
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.048
$ 12.048
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON LIQUIDO 360ml SIMOND'S
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
CIF 750cc
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIA PISOS POET 900cc
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
DESINFECTANTE LYSOFORM 360CC
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLA NOVA FOLIO 24 UNIDADES
$ 11.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.488
$ 34.488
14111704
Papel higiénico
75
Unidad
PAPEL HIGUIENICO 50 MTS. CONFORT
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.350
$ 28.350
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
BOLSA DE BASURA 80x120 PAQ 10 BOLSAS, MARCA OSO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.550
$ 15.550
Total Neto
$ 230.713
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.835
TOTAL OC
$ 274.548
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.