Orden de Compra. Nº2712-374-SE17 "utiles de aseo arboliris"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2712-374-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2017
Nombre de la Orden de Compra utiles de aseo arboliris
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2712-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 43835,47
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARA
Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALVAREZ URIBE
R.U.T. 9.557.914-0
Sucursal BARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas2UnidadFÓSFOROS COPIHUE, PACK 10 CAJITAS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
12141901
Cloro Cl5UnidadCLOROGEL, BOTELLA DE 900 ML, MARCA OSO  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.515
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO TRADICIONAL 1 LT MARCA CLORO  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
47121806
Escurridor de trapero3UnidadTRAPEROS VIRUTEX ALGODON CON OJAL 50x70cM  $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.949 $ 5.949
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2UnidadGUANTE LATEX MULTIUSO AMARILLO, S,M,L,XL MARCA VIRUTEX  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES MARCA OSO  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
42132205
Guantes quirúrgicos4UnidadGUANTE QUIRÚRGICO, CAJA 100 UNIDADES  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 50 x 70 PAQ. 10 BOLSAS, MARCA OSO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 80 x 110 PAQUETE 10 BOLSAS, MARCA OSO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
47131618
Mopas húmedas5UnidadPAÑO PARA SACUDIR AMARILLO 30x40  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595 $ 1.595
47131824
Productos de limpieza de ventanas6UnidadLIMPIAVIDRIIOS MULTIUSO 500ml CON GATILLO MARCA UNILEVER  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.048 $ 12.048
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO 360ml SIMOND'S  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF 750cc  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIA PISOS POET 900cc  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM 360CC  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA NOVA FOLIO 24 UNIDADES  $ 11.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.488 $ 34.488
14111704
Papel higiénico75UnidadPAPEL HIGUIENICO 50 MTS. CONFORT  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBOLSA DE BASURA 80x120 PAQ 10 BOLSAS, MARCA OSO  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
Total Neto $ 230.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.835
TOTAL OC $ 274.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.