Orden de Compra. Nº2712-516-SE18 "MATERIALES ELÉCTRICOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2712-516-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 59634,445
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE MANUEL SILVA AGUILAR
Razón Social JOSE MANUEL SILVA AGUILAR
R.U.T. 13.739.630-0
Sucursal JOSE MANUEL SILVA AGUILAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1GlobalMATERIALES ELÉCTRICOS LISTADO ADJUNTO. MATERIALES ELÉCTRICOS LISTADO ADJUNTO. $ 313.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.866 $ 313.866
Total Neto $ 313.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.634
TOTAL OC $ 373.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.