Orden de Compra. Nº2712-547-SE10 "AGENDAS"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO A 1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2712-547-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2010
Nombre de la Orden de Compra AGENDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2713-250-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-LICEO POLITECNICO
Razón Social LICEO POLITECNICO A 1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONCO 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO A 1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 12908,823516
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cartulina15UnidadAGENDAS TOY STORY INFANTIL 2011AGENDAS TOY STORY INFANTIL 2011 $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.935 $ 67.941
Total Neto $ 67.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.909
TOTAL OC $ 80.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.