Orden de Compra. Nº2712-766-SE15 "MATERIAL FUNGIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2712-766-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FUNGIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2712-45-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 22458
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DOS CUMBRES
Razón Social COMERCIAL DOS CUMBRES LIMITADA
R.U.T. 76.358.002-4
Sucursal COMERCIAL DOS CUMBRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta1Unidad no definidaMATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS DE IMPRESORA PARA COORDINADORA COMUNAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO.  $ 118.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.200 $ 118.200
Total Neto $ 118.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.458
TOTAL OC $ 140.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.