Orden de Compra. Nº2712-98-SE15 "MATERIAL DE ASEO DESDE 2714-2-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO A 1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2712-98-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DESDE 2714-2-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2714-2-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-LICEO POLITECNICO
Razón Social LICEO POLITECNICO A 1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONCO 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO A 1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 44309,33
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARA
Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALVAREZ URIBE
R.U.T. 9.557.914-0
Sucursal BARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén1UnidadMATERIALES DE ASEO ESCUELA ALMIRANTE SIMPSON SEGUN LISTADO ADJUNTO. MATERIALES DE ASEO ESCUELA ALMIRANTE SIMPSON SEGUN LISTADO ADJUNTO. $ 233.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.207 $ 233.207
Total Neto $ 233.207
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.309
TOTAL OC $ 277.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.