Orden de Compra. Nº2713-292-AG25 "Dideco/Omil, adquisicion insumos, solicitud folio 347, compra ágil: 2713-300-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2713-292-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Dideco/Omil, adquisicion insumos, solicitud folio 347, compra ágil: 2713-300-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.78.151 del sistema cas chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 26967,84
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REBECA GUACOLDA SAEZ GODOY - Casa Matriz
Razón Social REBECA GUACOLDA SÁEZ GODOY
R.U.T. 8.184.104-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REBECA GUACOLDA SAEZ GODOY - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidadadquisicion de insumos para talleres Unidad Té negro en caja de 100 bolsitas Unidad Té de hierbas surtidas en caja de 50 bolsitas Unidad Endulzante líquido Stevia 270 ml Café en polvo stick 1,8 grs. caja de 96 unidades Unidad Azúcar blanca granulada multipack, caja de 100 unidades, sachet de 5 grs. cada uno Unidades Galletas dulces surtidas en paquetes de 400 grs. Unidades Galletas saladas grill clásicas 140 grs. Unidades Galletas saladas grill jamón 140 grs. Unidades Galletas selz cracker orégano 107 grs. Unidades Deli cookies clásicas 240 grs. Unidades Galletas donuts chocolates 100 grs. Unidades Vaso térmico biodegradable 180 cc (frío-calor) Unidades Cucharas plásticas desechable largo 14 cms. Unidades Bandeja canasto ovalado cartón 21x14 cms. Unidades Jugo natural diferentes sabores 1 litro Unidades Agua mineral con gas 1 litro insumos para taller $ 141.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.936 $ 141.936
Total Neto $ 141.936
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.968
TOTAL OC $ 168.904


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.184.104-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.