Orden de Compra. Nº
2713-317-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2713-102-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2713-317-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2713-102-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2713-102-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T.
69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra
ESMERALDA 607
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T.
69.240.100-K
Dirección de Facturación
Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna
Aysén
Impuesto
47374,03
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ev ingenieria
Razón Social
EDUARDO ALEJANDRO VALDES ARANCIBIA
R.U.T.
8.577.480-8
Sucursal
ev ingenieria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111508
Sierras
2
Unidad
SERRUCHOS
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
27111605
Picos
2
Unidad
PICOTAS CON MANGO
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
27111602
Martillos
2
Unidad
MARTILLOS
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
27112002
Azadones
3
Unidad
AZADONES
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.622
$ 14.622
27112003
Rastrillos
2
Unidad
RASTRILLO 14"
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
27112007
Tijeras de podar
3
Unidad
TIJERAS DE PODAR
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.429
$ 21.429
30101601
Barras de aleación ferrosa
6
Unidad
BARRA HILO 3/4x1MT
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.212
30111601
Cemento
10
Unidad
CEMENTO
$ 5.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.680
$ 51.680
31161705
Tuerca tapa
20
Unidad
TUERCA 3/4
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31161807
Golillas planas
20
Unidad
GOLILLAS PLANA 3/4"
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31162003
Clavos de acabado
10
kilogramo
KILOS DE CLAVOS DE 6"
$ 858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.580
$ 8.580
31162003
Clavos de acabado
50
kilogramo
KILOS DE CLAVOS DE 3"
$ 858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.900
$ 42.900
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA HELA 3"
$ 2.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.613
$ 2.613
47131605
Cepillos de limpieza
3
Unidad
ESCOBILLON MUNICIPAL
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.823
60121251
Pintura al agua
2
Unidad
PINTURA ESMALTE AL AGUA
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.732
$ 27.732
Total Neto
$ 249.337
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.374
TOTAL OC
$ 296.711
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.