Orden de Compra. Nº2713-437-SE23 "ADQUISICION PERFILES, FIERROS Y MATERIALES, SOLICITUD N°82,83,86 DAOMA, ASOCIADA A LICITACION 2713-67-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2713-437-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PERFILES, FIERROS Y MATERIALES, SOLICITUD N°82,83,86 DAOMA, ASOCIADA A LICITACION 2713-67-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2713-67-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607, Puerto Aysén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.099.084 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 1098502,48
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial said villegas ltda
Razón Social SOCIEDAD SAID VILLEGAS LIMITADA
R.U.T. 76.110.499-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad comercial said villegas ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121538
Conjunto de alambre1UnidadADQUISICION,PERFILES,FIERROS,MATERIALES,LAS OFERTAS DEBEN INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y OFERTAR POR TODAS LAS LINEAS LAS OFERTAS DEBEN ESTAR DENTRO DEL PRESUPUESTO BRUTO DISPONIBLE POR LINEA YPRESUPUESTO TOTAL O SERAN DECLARADA INADMISIBLETodos los materiales requeridos se presentan en la propuesta $ 5.781.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.781.592 $ 5.781.592
Total Neto $ 5.781.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.098.502
TOTAL OC $ 6.880.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.