|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2713-498-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SOLICITUD 69 DAOMA MATERIALES ACERAS PTO AGUIRRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2713-83-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
|
|
R.U.T. |
69.240.100-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
|
|
R.U.T. |
69.240.100-K |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
|
Comuna |
Aysén
|
|
Impuesto |
819812,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SAIVI LTDA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD SAID Y CUEVAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.110.499-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SAIVI LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 1 | Unidad | 50 FIERRO FE CONSTRUCCIÓN 8 mm
24 KG ALAMBRE N° 14
277 BARRA DE CONSTRUCCIÓN ESTRIADO 8 mm DIÁMETRO EL ACERO DEBERÁ SER DE CALIDAD A63-42H O SUPERIOR
10 KG ALAMBRE N°18 RECOCIDO
14 UNIDAD ANGULO DOBLADO 40x40x2 mm
411 UNIDAD SEPARADOR DE ENCOFRADO 50mm
547 UNIDAD SEPARADOR DE ENCOFRADO 25 mm
24 UNIDAD CADENA 1530 ACMA
51 UNIDAD PERFIL TUBULAR REDONDO 1x2mm ESPESOR DE 6 m LARGO
48 UNIDAD PERFIL TUBULAR REDONDO 2x3 mm ESPESOR DE 6 m LARGO
44 KG SOLDADURA ELECTRODO 60/11 3/32 DE DIÁMETRO
44 KG SOLDADURA ELECTRODO 70/18 3/32 DE DIÁMETRO
03 UNIDAD GALÓN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO
03 UNIDAD GALÓN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO
03 UNIDAD GALÓN ESMALTE SINTÉTICO
| ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DIVERSAS ACERAS PUERTO AGUIRRE |
$ 4.314.803,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.314.803
|
$ 4.314.803
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.314.803
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 819.813
|
|
$ 5.134.616
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.