Orden de Compra. Nº2713-498-SE24 "SOLICITUD 69 DAOMA MATERIALES ACERAS PTO AGUIRRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2713-498-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 69 DAOMA MATERIALES ACERAS PTO AGUIRRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2713-83-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 607, Puerto Aysén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004099089 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 819812,57
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAIVI LTDA
Razón Social SOCIEDAD SAID Y CUEVAS LIMITADA
R.U.T. 76.110.499-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAIVI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas1Unidad50 FIERRO FE CONSTRUCCIÓN 8 mm 24 KG ALAMBRE N° 14 277 BARRA DE CONSTRUCCIÓN ESTRIADO 8 mm DIÁMETRO EL ACERO DEBERÁ SER DE CALIDAD A63-42H O SUPERIOR 10 KG ALAMBRE N°18 RECOCIDO 14 UNIDAD ANGULO DOBLADO 40x40x2 mm 411 UNIDAD SEPARADOR DE ENCOFRADO 50mm 547 UNIDAD SEPARADOR DE ENCOFRADO 25 mm 24 UNIDAD CADENA 1530 ACMA 51 UNIDAD PERFIL TUBULAR REDONDO 1x2mm ESPESOR DE 6 m LARGO 48 UNIDAD PERFIL TUBULAR REDONDO 2x3 mm ESPESOR DE 6 m LARGO 44 KG SOLDADURA ELECTRODO 60/11 3/32 DE DIÁMETRO 44 KG SOLDADURA ELECTRODO 70/18 3/32 DE DIÁMETRO 03 UNIDAD GALÓN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO 03 UNIDAD GALÓN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO 03 UNIDAD GALÓN ESMALTE SINTÉTICO ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DIVERSAS ACERAS PUERTO AGUIRRE $ 4.314.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.314.803 $ 4.314.803
Total Neto $ 4.314.803
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 819.813
TOTAL OC $ 5.134.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.