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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2713-647-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DAOMA SOL. 14 Adqusición de material electrico.ORDEN DE COMPRA DESDE 2713-91-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2713-91-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
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R.U.T. |
69.240.100-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Serrano Montaner 535 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
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R.U.T. |
69.240.100-K |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 607, Finanzas |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
955887,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 607, Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENERGON SPA |
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Razón Social |
ENERGON SPA
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R.U.T. |
76.651.965-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENERGON SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60104904
| Kits de electricidad | 1 | Unidad | Que la Municipalidad de Aysén necesita adquirir materiales eléctricos de acuerdo a solicitud de adquisición 14 de fecha 2 enero del 2026 de la Unidad Aseo, Ornato y Medio Ambiente, para Proyecto “FRIL Construcción y Demarcación Señalética Urbana | materiales eléctricos |
$ 5.030.988,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.030.988
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$ 5.030.988
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Total Neto
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$ 5.030.988
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 955.888
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$ 5.986.876
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.