|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2713-801-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-07-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
adquisicion cemento polietileno memo 521 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
|
|
R.U.T. |
69.240.100-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
|
|
R.U.T. |
69.240.100-K |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
|
Comuna |
Aysén
|
|
Impuesto |
53080,2354 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 607, Puerto Aysén |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NESTOR VELASQUEZ HARO |
|
Razón Social |
NESTOR JUVENAL VELASQUEZ HARO
|
|
R.U.T. |
8.107.331-7 |
|
Sucursal |
NESTOR VELASQUEZ HARO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 51 | Saco | SACOS DE CEMENTO 25 KG | |
$ 4.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 212.160
|
$ 212.143
|
13111016
| Polietileno | 25 | kilogramo | 25 KILO DE POLIETILENO CORRESPONDIENTE A 41 MTS | |
$ 2.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.225
|
$ 67.227
|
|
|
Total Neto
|
$ 279.370
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.080
|
|
$ 332.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.