Orden de Compra. Nº2714-110-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2714-88-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2714-110-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2714-88-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOTEL CAICAHUE , NOTA Nº 179-183-185-184
Proveniente de Licitación 2714-88-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-LICEO POLITECNICO
Razón Social UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONCO 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Facturación MICHIMALONCO 660
Comuna -1
Impuesto 20949,4
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONCO 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Victor Valdebenito Latorre
R.U.T. 7.113.028-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel40UnidadServilletas de papelPAQUETES DE SERVILLETAS BLANCA DE PAPEL GRANE SIMILAR Ó IGUAL ELITE $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
53131608
Jabones200UnidadJabonesUNIDADES DE JABON TIPO HOTEL $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
53131628
shampoo200UnidadshampooSOBRES DE SHAMPOO INDIVIDUALES TIPO HOTEL $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
60121134
Papel metálico10UnidadPapel metálicoROLLOS CHICOS DE ALUSA PLAS $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
39101610
Ampolletas de filamento10UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA DE 40 WATTS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131811
Productos de lavandería5kilogramoProductos de lavanderíaKILOS DE OMO MATIC $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
50221101
Granos de Cereales20kilogramoGranos de CerealesKILOS DE ARROZ GRADO 1 LARGO $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220
50171551
Sal de cocina o de mesa10kilogramoSal de cocina o de mesaKILOS DE SAL DE COCINA FINA $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
50202304
Jugo Estable fuera de la nevera50LitroJugo Estable fuera de la neveraLITROS DE JUGO NATURAL DIFERENTES SABORES $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.450 $ 26.450
Total Neto $ 110.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.949
TOTAL OC $ 131.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.