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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2714-122-R106 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO, HOTEL CAICAHUES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICION MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO SEGUN NOTA Nº 355; HOTEL CAICAHUES.- |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD AYSEN-LICEO POLITECNICO |
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Razón Social |
UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1
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R.U.T. |
60.920.753-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MICHIMALONCO 660 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1
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R.U.T. |
60.920.753-1 |
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Dirección de Facturación |
MICHIMALONCO 660 |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MICHIMALONCO 660 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 150 | Unidad | Jabón de uso público o expendedoras de loción | UNDS. JABON TIPO HOTEL, INDIVIDUAL.- |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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47131811
| Productos de lavandería | 15 | Unidad | Productos de lavandería | KILOS DETERGENTE TIPO OMO MATIC.- |
$ 2.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.450
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$ 39.450
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47131502
| Bayetas o trapos de limpieza | 20 | Unidad | Bayetas o trapos de limpieza | UNDS. PAÑOS DANZARINA PARA PISO.- |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.800
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$ 15.800
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Total Neto
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$ 70.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 0
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$ 70.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.