Orden de Compra. Nº2714-20-SE13 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HOTEL CAICAHUES"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO A 1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2714-20-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HOTEL CAICAHUES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-LICEO POLITECNICO
Razón Social LICEO POLITECNICO A 1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONCO 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO A 1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Facturación MICHIMALONCO 660
Comuna Aysén
Impuesto 60726,47
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONCO 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL LA CASCADA LIMITADA
R.U.T. 79.958.340-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA MADERA 120LIJA MADERA 120 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA MADERA 100LIJA MADERA 100 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaGALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO LIGHTGALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO LIGHT $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
31211504
Pinturas de cobertura5kilogramoPASTA DE MURO EXTERIORPASTA DE MURO EXTERIOR $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónGALON BARNIZ COLOR NOGALGALÓN BARNIZ COLOR NOGAL $ 11.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.774 $ 22.774
31211505
Pinturas aceitosas7GalónGALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO AMANECERGALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO AMANECER $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.942 $ 102.942
31211505
Pinturas aceitosas8GalónGALON OLEO BRILLANTE BLANCO OSTRAGALON OLEO BRILLANTE BLANCO OSTRA $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.760 $ 90.760
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2" PULGADASBROCHAS DE 2" PULGADAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211904
Brochas2UnidadBROCHA DE 3" PULGADASBROCHA DE 3" PULGADAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4" PULGADASBROCHAS DE 4" PULGADAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
11121603
Troncos10UnidadROLLIZO PINO IMPREGNADOROLLIZO PINO IMPREGNADO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMSRODILLO CHIPORRO 18 CMS $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.875
Total Neto $ 319.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.726
TOTAL OC $ 380.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.