Orden de Compra. Nº
2714-20-SE13
"
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HOTEL CAICAHUES
"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO A 1
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2714-20-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HOTEL CAICAHUES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.MUNICIPALIDAD AYSEN-LICEO POLITECNICO
Razón Social
LICEO POLITECNICO A 1
R.U.T.
60.920.753-1
Dirección de Unidad de Compra
MICHIMALONCO 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
LICEO POLITECNICO A 1
R.U.T.
60.920.753-1
Dirección de Facturación
MICHIMALONCO 660
Comuna
Aysén
Impuesto
60726,47
Dirección de Envío de la Factura
MICHIMALONCO 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Razón Social
SOC COMERCIAL LA CASCADA LIMITADA
R.U.T.
79.958.340-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
LIJA MADERA 120
LIJA MADERA 120
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
LIJA MADERA 100
LIJA MADERA 100
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad no definida
GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO LIGHT
GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO LIGHT
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
31211504
Pinturas de cobertura
5
kilogramo
PASTA DE MURO EXTERIOR
PASTA DE MURO EXTERIOR
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
GALON BARNIZ COLOR NOGAL
GALÓN BARNIZ COLOR NOGAL
$ 11.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.774
$ 22.774
31211505
Pinturas aceitosas
7
Galón
GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO AMANECER
GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO AMANECER
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.942
$ 102.942
31211505
Pinturas aceitosas
8
Galón
GALON OLEO BRILLANTE BLANCO OSTRA
GALON OLEO BRILLANTE BLANCO OSTRA
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.760
$ 90.760
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 2" PULGADAS
BROCHAS DE 2" PULGADAS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA DE 3" PULGADAS
BROCHA DE 3" PULGADAS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 4" PULGADAS
BROCHAS DE 4" PULGADAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
11121603
Troncos
10
Unidad
ROLLIZO PINO IMPREGNADO
ROLLIZO PINO IMPREGNADO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.410
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CMS
RODILLO CHIPORRO 18 CMS
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.875
$ 9.875
Total Neto
$ 319.613
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.726
TOTAL OC
$ 380.339
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.