Orden de Compra. Nº2714-75-SE12 "REPARACIONES INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO A 1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2714-75-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-LICEO POLITECNICO
Razón Social LICEO POLITECNICO A 1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONCO 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO A 1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Facturación MICHIMALONCO 660
Comuna Aysén
Impuesto 191596,6384
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONCO 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS CERRO CORDON LTDA.
R.U.T. 76.214.571-5
Sucursal CLAUDIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadREPARACIONES VARIAS DE INFRAESTRUCTURA HOTEL CAICAHUESREPARACIONES VARIAS DE INFRAESTRUCTURA HOTEL CAICAHUES $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403
Total Neto $ 1.008.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.597
TOTAL OC $ 1.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.