Orden de Compra. Nº2714-93-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2714-63-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2714-93-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2714-63-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2714-63-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-LICEO POLITECNICO
Razón Social UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONCO 660
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIDAD LICEO POLITECNICO A-1
R.U.T. 60.920.753-1
Dirección de Facturación MICHIMALONCO 660
Comuna Aysén
Impuesto 28010,75
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONCO 660
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMARKET MARCELA
Razón Social MARIA ISABEL CARDENAS CHIGUAY
R.U.T. 12.203.546-8
Sucursal MINIMARKET MARCELA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl10UnidadLITROS DE CLORO  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadFRASCOS DE CIF CREMA 750 GRS  $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
14111703
Toallas de papel20UnidadROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL NOVA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadFRASCOS DE LUSTRA MUEBLES  $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230
47131816
Desodorantes10UnidadFRASCOS DE DESODORANTES AMBIENTALES  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
50131701
Leche o productos de mantequilla5UnidadKILOS DE LECHE PURITA 26% MATERIA GRASA  $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.135 $ 16.135
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadLATAS DE CREMA NESTLE MEDIANA  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
50171549
Hierbas secas10UnidadCAJAS DE TE LIPTON  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
50171832
Aliño de ensaladas10UnidadLITROS DE JUGO DE LIMON  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
50171901
Conservas10UnidadTARROS DE CEREZAS AL JUGO  $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430
50171901
Conservas10UnidadLATAS DE ATUN AL ACEITE  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
50171901
Conservas10UnidadLATAS DE JUREL AL NATURAL  $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.830 $ 8.830
50171901
Conservas10UnidadLATAS DE SALSA TUCO CARNE  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.730
50171901
Conservas10UnidadLATAS DE PALMITOS 500 GRS  $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos10UnidadKILOS DE ARROZ PREGRANEADO GRADO 2  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
Total Neto $ 147.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.011
TOTAL OC $ 175.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.