Orden de Compra. Nº2715-1075-SE07 "MANTENCION VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pirque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2715-1075-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas - SERVICIO MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS - VEHICULO P. P. U. TA-5245, CAMION LIMPIAFOSAS - OPERACIONES
Proveniente de Licitación 2719-64-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna -1
Impuesto 442126,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ignacio Salazar Soto
R.U.T. 8.269.705-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS1UnidadREPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOSSegún cotización adjunta $ 2.326.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.326.980 $ 2.326.980
Total Neto $ 2.326.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 442.126
TOTAL OC $ 2.769.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.