Orden de Compra. Nº2715-231-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2715-74-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pirque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2715-231-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2715-74-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2715-74-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 73390,54
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS BADAWY
Razón Social CESAR ABRAHAM BADAWY MUNOZ
R.U.T. 15.323.396-9
Sucursal SERVICIOS BADAWY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores14UnidadGuantes de Latex, talla M  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320
47131502
Paños de limpieza20UnidadTraperos dobles con orificio   $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.320 $ 15.320
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaños de sacudir, blancos y amarillos  $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
47131615
Escobillones15UnidadEscobillones con mango plástico  $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.210 $ 12.210
47131824
Productos de limpieza de ventanas10LitroLimpiavidrios, bidones de 05 lts. c/u  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
47131810
Productos para lavar platos10LitroLavalozas, bidones de 05 lts. c/u  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.730
47131806
Barniz o ceras de muebles20LitroLustramuebles, bidones de 10 lts. c/u  $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.320 $ 28.320
53131608
Jabones20LitroJabón Líquido, bidónes de 10 Lts.  $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
12141901
Cloro Cl50LitroCloro de uso doméstico, bidónes de 10 lts. c/u  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
12181501
Ceras sintéticas40LitroCera roja ANTIDESLIZANTE, bidónes de 10 Lts.  $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.560 $ 42.560
12181501
Ceras sintéticas30LitroCera blanca líquida ANTIDESLIZANTE, bidónes de 10 Lts.  $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
12191501
Solventes aromáticos20LitroDesodorante ambiental CONCENTRADO, bidones de 10 lts. c/u  $ 1.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.480 $ 25.480
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBolsas para basura, 10 unidades c/u, 70X90, GRUESAS  $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
14111704
Papel higiénico10RolloSuave, doble hoja  $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090
14111704
Papel higiénico60RolloJumbo, 600 mts. c/u  $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.840 $ 171.840
14111703
Toallas de papel6RolloToallas de Papel  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.166 $ 2.166
Total Neto $ 386.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.391
TOTAL OC $ 459.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.