Orden de Compra. Nº
2715-256-SE15
"
MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2715-256-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2715-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF
Razón Social
- - -
R.U.T.
69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
- - -
R.U.T.
69.072.200-3
Dirección de Facturación
AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna
Pirque
Impuesto
20434,5
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T.
79.862.000-2
Sucursal
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
2
Galón
- GALÓN PINTURA ROJO COLONIAL. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.
$ 8.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
86131502
Pintura
1
Galón
- GALÓN DE BARNIZ MARINO. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
86131502
Pintura
1
Balde
- BALDE DE PINTURA BLANCA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.
$ 35.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.100
$ 35.100
46171505
Llaves
2
Unidad
- LLAVES PARA JARDÍN DE 1/2. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
31211904
Brochas
2
Unidad
- BROCHAS DE 1/2. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
31211904
Brochas
2
Unidad
- BROCHAS DE 1 1/2. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960
$ 960
31162702
Ruedas
2
Unidad
- RUEDAS DE CARRETILLA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.
$ 13.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.200
$ 26.200
31201602
Pastas
1
Tarro
- PASTA MURO GALÓN. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.690
$ 3.690
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
2
Pote
- PEGAMENTO DE PVC. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
Total Neto
$ 107.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.434
TOTAL OC
$ 127.984
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.