Orden de Compra. Nº2715-256-SE15 "MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2715-256-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2715-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 20434,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2Galón- GALÓN PINTURA ROJO COLONIAL. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
86131502
Pintura1Galón- GALÓN DE BARNIZ MARINO. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
86131502
Pintura1Balde- BALDE DE PINTURA BLANCA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 35.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
46171505
Llaves2Unidad- LLAVES PARA JARDÍN DE 1/2. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
31211904
Brochas2Unidad- BROCHAS DE 1/2. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31211904
Brochas2Unidad- BROCHAS DE 1 1/2. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
31162702
Ruedas2Unidad- RUEDAS DE CARRETILLA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
31201602
Pastas1Tarro- PASTA MURO GALÓN. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento2Pote- PEGAMENTO DE PVC. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
Total Neto $ 107.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.434
TOTAL OC $ 127.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.