Orden de Compra. Nº2715-301-SE14 "MATERIALES PARA ARREGLOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2715-301-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ARREGLOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2715-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 47665,3
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Galón- PINTURA SW7009 BLANCO PERLA, SHERWIN WILLIAMS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
30161710
Suelos laminados1Caja- PISO LAMINADO FLOTANTE (SEGÚN MUESTRA). SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.890 $ 14.890
24121802
Latas de pintura o barniz2Lata- BARNÍZ COLOR MARINO. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31211904
Brochas2Unidad- BROCHAS 4". SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
31211904
Brochas2Unidad- BROCHAS 2 1/2". SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
30171504
Puertas de madera1Unidad- PUERTA VIDRIADA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
46171505
Llaves2Unidad- LLAVE DE BOLA 1/2". SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4Litro- DILUYENTE. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
30141511
Película de ventana2Metro Lineal- FILM PELICULA EMPAVONADO DE VIDRIOS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)6Tira- PVC 1/2". SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31211506
Pinturas de látex1Tineta- TINAJA LÁTEX BLANCO. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.  $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500
Total Neto $ 250.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.665
TOTAL OC $ 298.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.