Orden de Compra. Nº
2715-301-SE14
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MATERIALES PARA ARREGLOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es - - -
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2715-301-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA ARREGLOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2715-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF
Razón Social
- - -
R.U.T.
69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
- - -
R.U.T.
69.072.200-3
Dirección de Facturación
AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna
Pirque
Impuesto
47665,3
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T.
79.862.000-2
Sucursal
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
- PINTURA SW7009 BLANCO PERLA, SHERWIN WILLIAMS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
30161710
Suelos laminados
1
Caja
- PISO LAMINADO FLOTANTE (SEGÚN MUESTRA). SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 14.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.890
$ 14.890
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Lata
- BARNÍZ COLOR MARINO. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
31211904
Brochas
2
Unidad
- BROCHAS 4". SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
31211904
Brochas
2
Unidad
- BROCHAS 2 1/2". SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
- PUERTA VIDRIADA. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 115.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.500
$ 115.500
46171505
Llaves
2
Unidad
- LLAVE DE BOLA 1/2". SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.780
$ 5.780
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
4
Litro
- DILUYENTE. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
30141511
Película de ventana
2
Metro Lineal
- FILM PELICULA EMPAVONADO DE VIDRIOS. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
6
Tira
- PVC 1/2". SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
31211506
Pinturas de látex
1
Tineta
- TINAJA LÁTEX BLANCO. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 35.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.500
$ 35.500
Total Neto
$ 250.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.665
TOTAL OC
$ 298.535
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.