Orden de Compra. Nº2715-354-SE12 "ZAPATOS DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2715-354-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ZAPATOS DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2715-28-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 48417,7
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor L&L MARKETING
Razón Social LUCIA LORENA YANEZ BRICENO
R.U.T. 16.127.923-4
Sucursal L&L MARKETING
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre17ParZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO (1 PAR 38, 1 PAR 43, 3 PARES 41, 3 PARES 42, 4 PARES 39, 5 PARES 40 )  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.830 $ 254.830
Total Neto $ 254.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.418
TOTAL OC $ 303.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.