Orden de Compra. Nº2715-468-SE12 "JORNADA DE INDUCCIÓN PROG AUTOCONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2715-468-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-10-2012
Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE INDUCCIÓN PROG AUTOCONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2718-37-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DIDECO
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 16720
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laura Especialidades
Razón Social LAURA ROSA BERRIOS GONZALEZ
R.U.T. 5.269.957-6
Sucursal Laura Especialidades
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos40Unidad no definidaCATERING (TE, CAFÉ, JUGO, PORCIÓN DE TORTA, MANTELERIA, VAJILLAS Y PERSONAL DE SERVICIO.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
Total Neto $ 88.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.720
TOTAL OC $ 104.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.