Orden de Compra. Nº2715-509-SE11 "PASACALLE REINAGURACIÓN SEDE SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2715-509-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2011
Nombre de la Orden de Compra PASACALLE REINAGURACIÓN SEDE SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2715-9-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 8336,25
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones Graficas Unigraf Ltda
Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA
R.U.T. 78.885.830-2
Sucursal Producciones Graficas Unigraf Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101506
Publicidad en transportes públicos y vía pública1Unidad no definidaPASACALLE CON LISTON Y CORDEL 6 X 1.50 MTS.  $ 43.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.875 $ 43.875
Total Neto $ 43.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.336
TOTAL OC $ 52.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.