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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2715-533-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES VARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2715-30-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pirque
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R.U.T. |
69.072.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pirque
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R.U.T. |
69.072.200-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
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Comuna |
Pirque
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Impuesto |
33144,62182 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
El Llano |
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Razón Social |
Comercial El Llano de Pirque Limitada
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R.U.T. |
77.854.250-1 |
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Sucursal |
El Llano |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10171602
| Abono potásico | 1 | Saco | SALITRE POTASICO SQM 50 KG | |
$ 32.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.739
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$ 32.739
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13101904
| Urea (UF) | 1 | Saco | UREA GRANULADA 50 KG CARGILL MOSAIC | |
$ 16.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.126
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$ 16.126
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11162111
| Malla | 1 | Rollo | MALLA VERDE-NEGRA 80% 4.20*100 MTS. | |
$ 125.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.580
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$ 125.580
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Total Neto
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$ 174.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.145
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$ 207.590
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.