Orden de Compra. Nº2715-581-SE10 "MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pirque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2715-581-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2010
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2715-45-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 113218,53
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCD Servicio
Razón Social VICTOR PABLO CARTAGENA DONOSO
R.U.T. 9.373.582-k
Sucursal VCD Servicio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaSEGÚN PRESUPUESTO 1009285-767, CAMIÓN ALJIBES, PLACA NY 2413   $ 595.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.887 $ 595.887
Total Neto $ 595.887
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.219
TOTAL OC $ 709.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.