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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2715-66-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOLIOS DE VENTA PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2715-9-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
69.072.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
69.072.200-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
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Comuna |
Pirque
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Impuesto |
119700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imprenta A.Molina Flores S.A. |
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Razón Social |
IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S A
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R.U.T. |
93.408.000-9 |
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Sucursal |
Imprenta A.Molina Flores S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 10000 | Unidad | - FOLIOS DE VENTA A 4/4 COLORES EN PAPEL BOND 80 grs., 21.6x33 CMS. TERMINACIÓN PLANO, CON 3 PREPICADOS HORIZONTAL DESFASADO, 5 FOLIOS, MANTENER COLOR. SEGÚN PRESUPUESTO Nº 55315. | |
$ 63,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.000
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$ 630.000
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Total Neto
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$ 630.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.700
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$ 749.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.