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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2715-75-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PERMISOS DE CIRCULACIÓN MARZO 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DAF |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
69.072.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
- - -
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R.U.T. |
69.072.200-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
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Comuna |
Pirque
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Impuesto |
72647,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
siscored ltda. |
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Razón Social |
SISTEMAS, COMPUTACION Y REDES LIMITADA
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R.U.T. |
76.095.755-0 |
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Sucursal |
siscored ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | - SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LOS CONTAINERS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PERÍODO MARZO 2018 UBICADOS EN LA COMUNA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. | |
$ 382.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 382.353
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$ 382.353
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Total Neto
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$ 382.353
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.647
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$ 455.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.