Orden de Compra. Nº2718-170-SE13 "Lienzo"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2718-170-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Lienzo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2718-11-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DIDECO
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 7372
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones Graficas Unigraf Ltda
Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA
R.U.T. 78.885.830-2
Sucursal Producciones Graficas Unigraf Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaLienzo tela PVC, impresión digital 720 dpi,con sellado y ojetillos perimetrales cada 50 cms, (4 m x 1.85 m.), según Presupuesto Nº85.959.-  $ 38.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800
Total Neto $ 38.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.372
TOTAL OC $ 46.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.