Orden de Compra. Nº2718-222-SE09 "SERVICIO CATERIG"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pirque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2718-222-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CATERIG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2715-85-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DIDECO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 19950
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laura Especialidades
Razón Social Laura Berrios
R.U.T. 5.269.957-6
Sucursal Laura Especialidades
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de catering30UnidadSegún documentación ajdunta.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 105.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.950
TOTAL OC $ 124.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.