|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2718-83-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-02-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ayuda en Materiales de Construcción |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2715-21-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - DIDECO |
|
Razón Social |
- - -
|
|
R.U.T. |
69.072.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
- - -
|
|
R.U.T. |
69.072.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
|
Comuna |
Pirque
|
|
Impuesto |
13965 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-02-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Aserradero Viñuela |
|
Razón Social |
ASERRA COMERC Y TRANSPORT FELIPE VINUELA CARRAASCO
|
|
R.U.T. |
52.003.868-k |
|
Sucursal |
Aserradero Viñuela |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 21 | Saco | CEMENTO | |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 73.500
|
$ 73.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 73.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.965
|
|
$ 87.465
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.