Orden de Compra. Nº2719-11030-SE08 "Compra de materiales de construcción vereda"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pirque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2719-11030-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de construcción vereda
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2719-55-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - SECPLA
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pirque
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 36869,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ
Razón Social JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ
R.U.T. 9.902.173-K
Sucursal JAVIER ALIRO GONZALEZ MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Geotextil: 150 gr/m2; de 2,3 metros de ancho; de 150 metros de largo.1RolloTejido sintético  $ 194.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.050 $ 194.050
Total Neto $ 194.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.870
TOTAL OC $ 230.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.