Orden de Compra. Nº2719-122-SE26 "INSUMOS GRÁFICOS VENDIMIA LAS MAJADAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2719-122-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GRÁFICOS VENDIMIA LAS MAJADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2719-51-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 02548
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.001.001 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna Pirque
Impuesto 95570
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Graphiti
Razón Social CAMPOS Y URBINA LIMITADA
R.U.T. 76.896.674-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Graphiti
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101801
Campañas publicitarias5Unidad- Palomas en tela pvc full color tenzada en marco de madera 80x150. Según art. tercero parrafo 4 del contrato.  $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
82101801
Campañas publicitarias4Unidad- Pasacalle en tela pvc full color 6x1. Según oferta económica del convenio.  $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
82101801
Campañas publicitarias1Unidad- Tela pvc full color con bolsillo fuera imagen 5x2. Según oferta económica del convenio.  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
82101801
Campañas publicitarias1000Unidad- Volantes 14x21 en papel cuche 130grs tiro retiro. Según art. tercero parrafo 4 del contrato.  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 503.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.570
TOTAL OC $ 598.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.