Orden de Compra. Nº2719-4251-AG25 "ADQUISICIÓN COLACIONES PARA USUARIOS SNAC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2719-4251-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN COLACIONES PARA USUARIOS SNAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.99.062.001.005 del sistema Programa SNAC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro N°02548
Comuna Pirque
Impuesto 31730
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro N°02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G&B Suministros y Servicios
Razón Social G&B SUMINISTROS Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.862.443-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal G&B Suministros y Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2Caja- 2 Cajas de Café Capucchino. - Adjuntar Cotización.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50201706
Café2Caja- 2 Cajas de Café de Vainilla. - Adjuntar Cotización.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50201711
Té instantáneo1Caja- 1 CAJA DE TE DE 100 UNIDADES DE MARCA RECONOCIDA - Adjuntar Cotización.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad- Endulzantes Stevia Liquidos de marca reconocida 350ml. - Adjuntar Cotización.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad- 100 vasos plásticos transparentes de 300 cc. - Adjuntar Cotización.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad- 100 vasos térmicos de plumavit. - Adjuntar Cotización.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202304
Jugos y néctar envasados1Pack- 1 PACK DE 6 UNIDADES DE JUGOS NECTAR: DURAZNO O MANZANA DE 1,5 LITROS DE MARCA RECONOCIDA. - Adjuntar Cotización.  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Paquete- 6 Paquetes de Galletas dulces: TRITON, TUAREG,CHAMPANG DE MARCA RECONOCIDA. - Adjuntar Cotización.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50181909
Galletas saladas6Paquete- 6 Paquetes de Galletas Saladas. - Adjuntar Cotización.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 167.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.730
TOTAL OC $ 198.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.