Orden de Compra. Nº
2719-4381-AG25
"
ADQUISICIÓN INSUMOS PERECIBLES PROGRAMA SENDA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2719-4381-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN INSUMOS PERECIBLES PROGRAMA SENDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - SECPLA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T.
69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.28.001.001.013 del sistema PROGRAMA SENDA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T.
69.072.200-3
Dirección de Facturación
Avda. Concha y Toro N°02548
Comuna
Pirque
Impuesto
79795,06
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Concha y Toro N°02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Inti
Razón Social
TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ
R.U.T.
18.018.699-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Inti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
3
Caja
- 3 Cajas de té de 100 unidades. - Adjuntar Cotización.
$ 4.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.442
$ 14.442
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
400
Unidad
- 400 vasos térmicos de 300cc. - Adjuntar Cotización.
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
400
Unidad
- 400 vasos de jugo de 300cc. - Adjuntar Cotización.
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
- 100 Galletas chip de chocolate de distintos sabores de 110 grs. - Adjuntar Cotización.
$ 624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.400
$ 62.400
52151704
Cucharas domésticas
400
Unidad
- 400 Revolvedores. - Adjuntar Cotización.
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
50202310
Agua mineral
66
Unidad
- 66 Aguas saborizadas de 1,5 litros (varios sabores, sin gas) - Adjuntar Cotización
$ 1.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.932
$ 85.932
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
- 100 Galletas de Cereal de 135 grs. - Adjuntar Cotización
$ 744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.400
$ 74.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
- 100 Brownies de 62 grs. - Adjuntar Cotización
$ 674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.400
$ 67.400
52151704
Cucharas domésticas
200
Unidad
- 200 cucharas plásticas. - Adjuntar Cotización
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
- 3 Endulzantes 270ml. - Adjuntar Cotización.
$ 2.854,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.562
$ 8.562
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
- 3 Tarros de café granulado de 400 grs. - Adjuntar Cotización.
$ 13.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.390
$ 39.390
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
kilogramo
- 10 kilos de azucar. - Adjuntar Cotización.
$ 1.422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.220
$ 14.220
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
- 4 Paquetes de servilletas de 200 unidades. - Adjuntar Cotización
$ 1.707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.828
$ 6.828
Total Neto
$ 419.974
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.795
TOTAL OC
$ 499.769
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.