Orden de Compra. Nº2719-4381-AG25 "ADQUISICIÓN INSUMOS PERECIBLES PROGRAMA SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2719-4381-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS PERECIBLES PROGRAMA SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.28.001.001.013 del sistema PROGRAMA SENDA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T. 69.072.200-3
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro N°02548
Comuna Pirque
Impuesto 79795,06
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro N°02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Inti
Razón Social TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ
R.U.T. 18.018.699-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Inti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo3Caja- 3 Cajas de té de 100 unidades. - Adjuntar Cotización.  $ 4.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.442 $ 14.442
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400Unidad- 400 vasos térmicos de 300cc. - Adjuntar Cotización.  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400Unidad- 400 vasos de jugo de 300cc. - Adjuntar Cotización.  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidad- 100 Galletas chip de chocolate de distintos sabores de 110 grs. - Adjuntar Cotización.  $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
52151704
Cucharas domésticas400Unidad- 400 Revolvedores. - Adjuntar Cotización.  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
50202310
Agua mineral66Unidad- 66 Aguas saborizadas de 1,5 litros (varios sabores, sin gas) - Adjuntar Cotización  $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.932 $ 85.932
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidad- 100 Galletas de Cereal de 135 grs. - Adjuntar Cotización  $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidad- 100 Brownies de 62 grs. - Adjuntar Cotización  $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.400 $ 67.400
52151704
Cucharas domésticas200Unidad- 200 cucharas plásticas. - Adjuntar Cotización  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3Unidad- 3 Endulzantes 270ml. - Adjuntar Cotización.  $ 2.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.562 $ 8.562
50201709
Café instantáneo3Tarro- 3 Tarros de café granulado de 400 grs. - Adjuntar Cotización.  $ 13.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.390 $ 39.390
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramo- 10 kilos de azucar. - Adjuntar Cotización.  $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220
14111705
Servilletas de papel4Paquete- 4 Paquetes de servilletas de 200 unidades. - Adjuntar Cotización  $ 1.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.828 $ 6.828
Total Neto $ 419.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.795
TOTAL OC $ 499.769


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.