|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2719-77-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LLAVEROS CON LOGO MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - SECPLA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
|
|
R.U.T. |
69.072.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
|
|
R.U.T. |
69.072.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
|
Comuna |
Pirque
|
|
Impuesto |
570000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 02548 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RGM Publicidad |
|
Razón Social |
RAUL GATICA MUNOZ PUBLICIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE
|
|
R.U.T. |
76.082.552-2 |
|
Sucursal |
RGM Publicidad |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 7500 | Unidad | - LLAVEROS CON EL LOGO MUNICIPAL DE PIRQUE, DE GOMA INYECTADA, CORTE TROQUELADO, TERMINACIÓN CORDÓN Y ARGOLLA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 11.400. | |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.000.000
|
$ 3.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 570.000
|
|
$ 3.570.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.