Orden de Compra. Nº272-63-SE18 "Capacitación en Gestión y Manejo Predial Holístico"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Agricultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 272-63-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Capacitación en Gestión y Manejo Predial Holístico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 272-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI XI Región
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra AV OGANA 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación AV OGANA 1060
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV OGANA 1060
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Factura

La factura debe ser ingresada en la Oficina de Partes de la Seremi, ubicada en Av. Ogana 1060 Coyhaique, y en caso de ser electrónica podrá ser dirigida al correo electrónico: julita.barrientos@minagri.gob.cl.

 La Seremi, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, pudiendo acordar formalmente un nuevo plazo con el proveedor si fuera necesario, en caso de no aceptarse durante el plazo antes señalado procederá a su devolución de la siguiente forma:

 i    Factura o boleta electrónica, será remitida por correo electrónico al proveedor a la dirección e-mail informada en la plataforma www.mercadopublico.cl.

 ii    En caso de tratarse de factura o boleta manual se remitirá mediante carta certificada, a la dirección señalada en el mismo documento tributario.

 Dicho reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose manuel
Razón Social GANADERA KIWI CONDOR LTDA
R.U.T. 76.251.061-8
Sucursal Jose manuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101505
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Total Neto $ 5.990.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.990.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.