Orden de Compra. Nº2721-113-AG26 "O.C. generada por invitación a compra ágil: 2721-143-COT26; MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEMARCACION DE FERIAS LIBRES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2721-113-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra O.C. generada por invitación a compra ágil: 2721-143-COT26; MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEMARCACION DE FERIAS LIBRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema 215.22.04.012.001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin
Comuna Buin
Impuesto 131081
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Astro Market
Razón Social COMERCIAL ASTRO MARKET SPA
R.U.T. 77.603.764-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Astro Market
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20Unidad no definidaDE DILUYENTE ACRILICO PARA DILUCION DE PINTURA DE ALTO TRAFICO (DE 5 LITROS)  $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.800 $ 189.800
31211904
Brochas100Unidad no definidaBROCHAS DE 2" MANGO DE MADERA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31211906
Rodillos de pintar100Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO SINTETICO 2"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131615
Escobillones50Unidad no definidaESCOBILLON CON MANGO DE MADERA CLASICO  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
31211905
Mezcladores de pintura1Unidad no definidaMEZCLADOR INALAMBRICO PARA PINTURA CON 2 BATERIAS 18 WOLT Y CARGADOR  $ 279.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000
42132205
Guantes quirúrgicos40CajaDE GUANTES NITRILO TALLA XL  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
Total Neto $ 689.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.081
TOTAL OC $ 820.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.